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2024年第10号公告:中国共产主义青年团台州市委员会 2022年度部门预算执行情况审计结果

发布日期: 2024-10-1715:41 访问次数: 信息来源: 市审计局 字号:[ ]


根据《中华人民共和国审计法》第十八条的规定和2023年度审计工作计划安排,台州市审计局派出审计组,自2023年10 月7日至2023年11月3日,对中国共产主义青年团台州市委员会进行了审计。现将结果公告如下:

一、基本情况及审计评价

(一)基本情况。

中国共产主义青年团台州市委员会(以下简称团市委)内设办公室、组织统战部、基层工作部、宣传权益志工部4个职能部室,核定编制总数11人,截至2022年底,实际在编人数13人(其中2人为工勤人员)。台州市青少年活动中心(以下简称活动中心)为团市委下属财务独立核算的全额拨款事业单位,活动中心核定编制总数14人,截至2022年底,实际在编人数14人,另有编外人员20人。2022年度,团市委预算收入575.40万元,调增118.74万元,调减33.16万元,实际收入合计660.98万元;活动中心预算收入1804.94万元,调增306.44万元,收到上级补助资金5.15万元,实际收入2116.53万元。2022年度,团市委支出执行数640.00万元,执行率96.83%;活动中心支出执行数1946.66万元,执行率91.97%。

(二)审计评价。

审计结果表明,团市委提供的资料基本真实地反映了2022年度预算收支情况,基本遵守预算法及相关法律法规,预算执行情况总体较好。但审计也发现,团市委在项目支出管理、财务管理、资产管理、内控管理等方面仍存在一些问题,需进一步纠正和改进。

二、审计发现的主要问题

(一)项目支出管理存在的问题。

1.项目经费执行率不高。

2.部分项目安排的资金未达规定比例。

(二)财务管理方面存在的问题。

1.未按合同约定支付款项。

2.向非合同签订单位支付款项。

3.培训服装款收取不规范。

(三)资产管理方面存在的问题。

1.采购的物资未按时验收入库。

2.固定资产账实不符。

(四)内控管理存在的问题。

1.内控制度执行不到位。

2.未建立内部审计制度。

(五)项目管理存在的问题。

1.装修工程初步设计技术咨询项目管理不到位。

三、审计处理意见及建议

对本次审计发现的问题,台州市审计局已依法出具审计报告,并从提升财务管理水平、强化资产管理意识、完善内部制度建设等方面提出了审计建议。

四、审计发现问题的整改情况

针对审计发现的问题,中国共产主义青年团台州市委员会积极采取措施,出台完善规章制度,加强内部控制管理,强化规范性审查,提高项目资金使用绩效。截至2023年12月底,10个报告问题(立行立改类10个),累计已整改10个。根据《国务院关于加强审计工作的意见》《浙江省审计条例》等规定,具体整改结果由中国共产主义青年团台州市委员会自行向社会公告。





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