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2024年第9号公告:台州市归国华侨联合会2022年度部门预算执行情况审计结果 |
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根据《中华人民共和国审计法》第十八条的规定,台州市审计局派出审计组,自2023年11月6日至12月15日,对台州市归国华侨联合会(以下简称市侨联)2022年度部门预算执行情况进行了审计。现将审计结果公告如下: 一、基本情况及审计评价 (一)基本情况 市侨联是市委领导下由归侨、侨眷组成的全市性人民团体。2022年,市财政下达给市侨联全年预算数为438.42万元,当年实际支出数为436.30万元,预算执行率为99.52%。 (二)审计评价 审计结果表明,市侨联预算执行基本符合预算法及相关规定,但仍存在预算支出管理不够规范、内控制度执行不够到位、工会经费管理不够规范等方面的问题,需进一步纠正和改进。 二、审计发现的主要问题 (一)预算支出管理方面存在的问题。一是会议费管理不够规范。二是个别支出主体与合同约定主体不相符。 (二)内控制度执行方面的问题。存在接待经费报销不够规范问题。 (三)工会经费管理方面存在的问题。一是工会经费未单独建账。二是职工集体福利费支出超标准。 三、审计处理意见及建议 对本次审计发现的问题,台州市审计局已依法出具审计报告,并从提升财务管理水平、完善内部制度建设、加强工会经费管理等方面提出了审计建议。 四、审计整改情况 针对审计发现的问题,市侨联积极组织力量落实整改,加强内部控制管理,出台相应规章制度,提高资金使用绩效。根据《国务院关于加强审计工作的意见》、《浙江省审计条例》等规定,具体整改结果由市侨联自行向社会公告。 |
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