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关于审计台州市工商业联合会(市总商会)2023年度部门预算执行情况的审前公告 |
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根据《中华人民共和国审计法》第十八条的规定,我局决定派出审计组,自2024年5月20日起,对你单位2023年度部门预算执行情况进行审计,必要时将追溯相关年度或者延伸至有关单位。为全面真实地了解掌握与审计事项有关的财政财务管理情况,并接受广大干部群众的监督,现将有关事项公告如下: 审计(或审计调查)范围及内容: 审计范围:台州市归国华侨联合会本级及下属企事业单位2022年1月至2022年12月,必要时将追溯到其他年度。 审计内容:单位内部控制情况,预算编制管理情况,预算收入情况,预算支出情况,政府采购管理情况,资产管理、使用、处置情况,以及项目资金及专项资金情况等。根据审计过程中发现的问题及相关事项作其他必要的抽审和延伸审计。 审计时间:2024年5月20日起。 三、审计人员纪律: 审计人员审计期间必须严格遵守以下八项审计工作纪律:不准由被审计单位和个人报销或补贴住宿、餐饮、交通、通讯、医疗等费用;不准接受被审计单位和个人赠送的礼品礼金,或未经批准通过授课等方式获取报酬;不准参加被审计单位和个人安排的宴请、娱乐、旅游等活动;不准利用审计工作知悉的国家秘密、商业秘密和内部信息谋取利益;不准利用审计职权干预被审计单位依法管理的资金、资产、资源的审批或分配使用;不准向被审计单位推销商品或介绍业务;不准接受被审计单位和个人的请托干预审计工作;不准向被审计单位和个人提出任何与审计工作无关的要求。 审计期间,如需向审计组反映被审计单位问题的,可与市审计局联系,举报电话:0576-88510856,电子邮箱:yeah_05@163.com;如有审计人员违反纪律问题的,可向市纪委、市监委派驻市人大纪检监察组反映,举报电话:0576-88581698。 本公告公示期从被审单位接到审计通知书之日起至审计结束,欢迎广大干部群众如实反映有关情况,并对审计工作和审计人员执行纪律情况予以监督。 台州市审计局 2024年5月15日 |
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